Приложение 3. Приказ Минстроя России от 15.12.2021 N 935/пр Об утверждении Положения об организации и осуществлении внутреннего финансового аудита и внутреннего финансового контроля в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
Заключение (проект заключения) 1. Тема аудиторского мероприятия: ___________________________________________________________________________ 2. Описание выявленных нарушений и (или) недостатков, их причин и условий: ___________________________________________________________________________ (в случае выявления нарушений и (или) недостатков) 3. Описание выявленных бюджетных рисков, в том числе не включенных ранее в реестр бюджетных рисков, причин и возможных последствий реализации этих бюджетных рисков, а также рисков, остающихся после реализации мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков и по организации внутреннего финансового контроля: ___________________________________________________________________________ 4. Выводы о достижении цели (целей) осуществления внутреннего финансового аудита: ___________________________________________________________________________ (установлены пунктом 2
Приложение N 3 > к Положению
(рекомендуемый образец)
Заключение (проект заключения) 1. Тема аудиторского мероприятия: ___________________________________________________________________________ 2. Описание выявленных нарушений и (или) недостатков, их причин и условий: ___________________________________________________________________________ (в случае выявления нарушений и (или) недостатков) 3. Описание выявленных бюджетных рисков, в том числе не включенных ранее в реестр бюджетных рисков, причин и возможных последствий реализации этих бюджетных рисков, а также рисков, остающихся после реализации мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков и по организации внутреннего финансового контроля: ___________________________________________________________________________ 4. Выводы о достижении цели (целей) осуществления внутреннего финансового аудита: ___________________________________________________________________________ (установлены пунктом 2 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и (или) программой аудиторского мероприятия) 5. Предложения и рекомендации о повышении качества финансового менеджмента: ___________________________________________________________________________ (указываются одно или несколько решений, направленных на повышение качества финансового менеджмента и предусмотренных пунктами 17 - 19 федерального стандарта внутреннего финансового аудита "Реализация результатов внутреннего финансового аудита", утвержденного
Приложение N 3 > к Положению
(рекомендуемый образец)
Заключение (проект заключения) 1. Тема аудиторского мероприятия: ___________________________________________________________________________ 2. Описание выявленных нарушений и (или) недостатков, их причин и условий: ___________________________________________________________________________ (в случае выявления нарушений и (или) недостатков) 3. Описание выявленных бюджетных рисков, в том числе не включенных ранее в реестр бюджетных рисков, причин и возможных последствий реализации этих бюджетных рисков, а также рисков, остающихся после реализации мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков и по организации внутреннего финансового контроля: ___________________________________________________________________________ 4. Выводы о достижении цели (целей) осуществления внутреннего финансового аудита: ___________________________________________________________________________ (установлены пунктом 2 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и (или) программой аудиторского мероприятия) 5. Предложения и рекомендации о повышении качества финансового менеджмента: ___________________________________________________________________________ (указываются одно или несколько решений, направленных на повышение качества финансового менеджмента и предусмотренных пунктами 17 - 19 федерального стандарта внутреннего финансового аудита "Реализация результатов внутреннего финансового аудита", утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.05.2020 N 91н, в том числе предлагаемые меры по минимизации (устранению) бюджетных рисков и по организации внутреннего финансового контроля) Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита ________________________________ _________ ____________________________ (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество) "__" _____________ 20__ г.
СРО Союз «Кадастровые инженеры» является членом Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров»" (сокращенное наименование - Национальная палата кадастровых инженеров). Номер и дата решения Президиума о принятии саморегулируемой организации в члены Национального объединения: Протокол № 04/24 от 29.03.2024г. Адрес: Москва, ул. Таллинская, д. 32, корпус 3, офис 10, тел. +7 (495) 518-93-20, mail: ki-rf@ya.ru